2025年开城中心校预算经费信息公开
无为市开城中心学校2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.无为市开城中心学校2025年收支总表
2.无为市开城中心学校2025年收入总表
3.无为市开城中心学校2025年支出总表
4.无为市开城中心学校2025年财政拨款收支总表
5.无为市开城中心学校2025年一般公共预算支出表
6.无为市开城中心学校2025年一般公共预算基本支出表
7.无为市开城中心学校2025年政府性基金预算支出表
8.无为市开城中心学校2025年国有资本经营预算支出表
9.无为市开城中心学校2025年项目支出表
10.无为市开城中心学校2025年政府采购支出表
11.无为市开城中心学校2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
无为市开城中心学校是无为市开城镇人民政府组成部门,主管全镇教育工作,其主要职责如下:
(一)研究拟定全镇教育发展战略法,贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)研究拟定全镇学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
(三)管理和指导全镇学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
(四)管理全镇学校教育经费,执行财务管理制度。
(五)负责和指导全镇学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好学校社会治安综合治理和安全教育保卫工作。
二、单位预算构成
无为市开城中心学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
以“党的精神”和《国家中长期(2010-2020)教育规划改革和发展纲要》为指导,在无为市教育局的正确领导下,以办人民满意为宗旨,以实施素质教育为主题,全面提高教育质量。探索学校特色教育,不断提升学校教育整体实力,确保学校可持续发展。以立德树人为目标,以提高质量为硬核,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“科学、均衡、优质、品牌”标杆,把握重点、守住底线,深化改革、开拓进取,着力推进全镇教育高质量、高品质发展,奋力打造福渡教育新高地,为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标作出应有贡献。
第二部分 2025年单位预算表
单位公开表1
无为市开城中心学校2025年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
5766.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
4211.62 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
858.41 |
|
|
九、卫生健康支出 |
237.75 |
四、财政专户管理资金收入 |
38.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
496.38 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
5804.16 |
本 年 支 出 小 计 |
5804.16 |
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
5804.16 |
支 出 总 计 |
5804.16 |
单位公开表2
无为市开城中心学校2025年收入总表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
无为市开城中心学校 |
5,804.16 |
5,804.16 |
5,766.16 |
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
无为市开城中心学校2025年支出总表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
205 |
教育支出 |
4,211.62 |
4,173.62 |
38.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,183.55 |
4,145.55 |
38.00 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3,414.04 |
3,414.04 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
731.51 |
731.51 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
28.07 |
28.07 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.41 |
858.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
844.54 |
844.54 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205.38 |
205.38 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.11 |
426.11 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.05 |
213.05 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.75 |
237.75 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
138.69 |
138.69 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
496.38 |
496.38 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
496.38 |
496.38 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
384.11 |
384.11 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
112.27 |
112.27 |
|
|
|
|
合 计 |
5,804.16 |
5,766.16 |
38.00 |
|
|
|
单位公开表4
无为市开城中心学校2025年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
5766.16 |
一、本年支出 |
5766.16 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
4173.62 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
858.41 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
237.75 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
496.38 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5766.16 |
支 出 总 计 |
5766.16 |
单位公开表5
无为市开城中心学校2025年一般公共预算支出表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
205 |
教育支出 |
4,173.62 |
4,173.62 |
4,060.44 |
113.18 |
|
20502 |
普通教育 |
4,145.55 |
4,145.55 |
4,060.44 |
85.11 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,414.04 |
3,414.04 |
3,328.93 |
85.11 |
|
2050204 |
高中教育 |
731.51 |
731.51 |
731.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
28.07 |
28.07 |
|
28.07 |
|
2050803 |
培训支出 |
28.07 |
28.07 |
|
28.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.41 |
858.41 |
858.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
844.54 |
844.54 |
844.54 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
205.38 |
205.38 |
205.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.11 |
426.11 |
426.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.05 |
213.05 |
213.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
13.87 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.87 |
13.87 |
13.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
237.75 |
237.75 |
237.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.75 |
237.75 |
237.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
138.69 |
138.69 |
138.69 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
496.38 |
496.38 |
496.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
496.38 |
496.38 |
496.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
384.11 |
384.11 |
384.11 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
112.27 |
112.27 |
112.27 |
|
|
合 计 |
5,766.16 |
5,766.16 |
5,652.99 |
113.18 |
|
单位公开表6
无为市开城中心学校2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
4,690.59 |
4,690.59 |
|
30101 |
基本工资 |
1,321.91 |
1,321.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
287.50 |
287.50 |
|
30103 |
奖金 |
1,037.42 |
1,037.42 |
|
30106 |
伙食补助费 |
78.21 |
78.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
659.34 |
659.34 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
426.11 |
426.11 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
213.05 |
213.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138.69 |
138.69 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
99.06 |
99.06 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.87 |
13.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
384.11 |
384.11 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.32 |
31.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
113.18 |
|
113.18 |
30201 |
办公费 |
19.62 |
|
19.62 |
30216 |
培训费 |
28.07 |
|
28.07 |
30228 |
工会经费 |
37.42 |
|
37.42 |
30229 |
福利费 |
28.07 |
|
28.07 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
962.39 |
962.39 |
|
30302 |
退休费 |
843.54 |
843.54 |
|
30305 |
生活补助 |
25.50 |
25.50 |
|
30307 |
医疗费补助 |
93.35 |
93.35 |
|
合 计 |
5,766.16 |
5,652.99 |
113.18 |
单位公开表7
无为市开城中心学校2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:无为市开城中心学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表8
无为市开城中心学校2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合 计 |
|
|
|
|
||||
注:无为市开城中心学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
单位公开表9
无为市开城中心学校2025年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
幼儿园保育费 |
无为市开城中心学校 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
38.00 |
|
单位公开表10
无为市开城中心学校2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注:1. 无为市开城中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
2.本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
3.采购需求概况主要填写采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
4.专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定,采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。
单位公开表11
无为市开城中心学校2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注:无为市开城中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,无为市开城中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。无为市开城中心学校2025年收支总预算5804.16万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
无为市开城中心学校2025年收入预算5804.16万元,其中,本年收入5804.16万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入5804.16万元,主要包括:一般公共预算拨款收入5766.16万元,占99.35%,比2024年预算减少243.7万元,下降4.06%,下降原因主要是在职人员减少和学生数下降;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金;;财政专户管理资金收入38万元,占0.65%,比2024年预算减少6.8万元,下降15.17%,下降原因主要是公办幼儿园幼儿数减少,保育费减少;单位资金收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金。
(二)上年结转收入0万元,占0%,与2024年预算基本持平;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金;财政专户管理资金收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金;单位资金收入0万元,占0%,与2024年预算持平,原因主要是没有安排资金。
三、关于2025年支出总表的说明
无为市开城中心学校2025年支出预算5804.16万元,比2024年预算减少243.7万元,下降4.06%,下降原因主要是在职人员减少和学生数下降。其中,基本支出5766.16万元,占99.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放人员工资等;项目支出38万元,占0.65%,主要用于幼儿园保育费支出;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
无为市开城中心学校2025年财政拨款收支预算5766.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5766.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入5766.16万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出4173.62万元,占72.38%,社会保障和就业支出858.41万元,占14.89%,卫生健康支出237.75万元,占4.12%,住房保障支出496.38万元,占8.61%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
无为市开城中心学校2025年一般公共预算支出5766.16万元,比2024年预算减少243.7万元,下降4.05%,主要原因:一是单位在职人员减少,养老、社保、公积金缴费减少;二是学生数减少,公用经费减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出4173.62万元,占72.38%,社会保障和就业支出858.41万元,占14.89%,卫生健康支出237.75万元,占4.12%,住房保障支出496.38万元,占8.61%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2025年预算3414.04万元,比2024年预算减少112.88万元,下降3.2%,下降原因主要是在职人员减少,人员工资总额减少。
2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025年预算731.51万元,比2024年预算增加18.18万元,增长2.55%,增长原因主要是在退休人员增加,退休人员职业年金等总额增加。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2025年预算28.07万元,比2024年预算减少1.6万元,下降5.39%,下降原因主要是厉行节约,线下培训活动减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)。2025年预算205.38万元,比2024年预算增加11.55万元,增长5.96%,增长原因主要是2024年退休人员增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险费(项)。2025年预算426.11万元,比2024年预算增加426.11万元,增长原因主要是2025年功能科目调整,2024年预算没有该项目。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2025年预算213.05万元,比2024年预算减少11.63万元,下降5.18%,下降原因主要是在职人员减少,职业年金缴纳金额下降。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。2025年预算13.87万元,比2024年预算减少0.78万元,下降5.32%,下降原因主要是在职人员减少,社保缴纳金额下降。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算138.69万元,比2024年预算减少7.49万元,下降5.11%,下降原因主要是在职人员减少,社保缴纳金额下降。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2025年预算99.06万元,比2024年预算减少5.57万元,下降5.32%,下降原因主要是在职人员减少,社保缴纳金额下降。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
2025年预算384.11万元,比2024年预算增加384.11万元,增长原因主要是2025年功能科目调整,2024年预算没有该项目。
11.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。2025年预算112.27万元,比2024年预算减少6.39万元,下降5.39%,减少的主要原因是退休人员提租补贴功能科目作了调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
无为市开城中心学校2025年一般公共预算基本支出5766.16万元,其中,人员经费5652.99万元,公用经费113.18万元。
(一)人员经费5652.99万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
(二)公用经费113.18万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
无为市开城中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
无为市开城中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
无为市开城中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
无为市开城中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
无为市开城中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“2025年保育费”项目。
(1)项目概述。
项目一:劳务外包服务费.立项依据:为了大力普及学前教育,有效解决幼儿入园难问题,保障幼儿园保育员及其他工作人员的工资待遇。资金来源:非税收入返还款。
项目二:政府采购。立项依据:为了促进幼儿全面发展、提高幼儿园教师教育教学及办公水平,购置设备以及小型维修等。资金来源:非税收入返还款。
项目三:园内资助。立项依据:按文件要求,完成对贫困生的园内资助。资金来源:非税收入返还款。
项目四:托管补助.立项依据:按县政府批复,中午看管幼儿园午睡,可领取相应补助。资金来源:非税收入返还款。
项目五:水电费。立项依据:幼儿园正常水电费支出.
(2)立项依据。为了大力普及学前教育,有效解决幼儿入园难问题,保障幼儿园保育员及其他工作人员的工资待遇,为了促进幼儿全面发展、提高幼儿园教师教育教学及办公水平,购置设备以及小型维修等。对贫困生的园内补=资助。
(3)实施主体。无为市开城中心学校
(4)起止时间。2025年1月至2025年12月
(5)项目内容。学前教育保育费项目
(6)年度预算安排。38万元
(7)绩效目标。为了大力普及学前教育,有效解决幼儿入园难问题,保障幼儿园保育员及其他工作人员的工资待遇。保证幼儿园正常运转,促进幼儿全面发展,提高幼儿园教师教育教学及办公水平。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年幼儿园保育费 |
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主管部门 |
无为市教育局 |
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实施单位 |
无为市开城中心学校 |
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项目类型 |
□部门预算 □切块预算 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
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项目期 |
2025年1月-2025年12月 |
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项目总预算(万元) |
38.00 |
项目当年预算(万元) |
38.00 |
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项目资金来源情况 (万元) |
其中:上级财政补助资金 |
其中:同级财政资金 |
其中:其他资金 |
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38.00 |
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同名项目上年预算额 |
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同名项目上年预算执行数 |
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项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) |
我学区现有公办幼儿园1所,附属幼儿园1所。其中开城中心幼儿园2024年幼儿数181人,因教师数不足,园内聘请了7位保育员,4位保洁,2名保安,年工资约21.2万元。六店小学附属幼儿园幼儿数50人,因教师数不足,聘请保育员4名,年工资约6万元。两所幼儿园水电网络费5万元,办公费6.4万元,差旅费0.5万元,劳务费2万元,以上费用共计44.8万元。特申请幼儿园保育费项目是为了保证两所幼儿园的正常运转。 |
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项 目 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1: |
幼儿园教职工数 |
≥31人 |
≥31人 |
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指标2: |
幼儿园学生招生数 |
≥231人 |
≥231人 |
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质量指标 |
指标1: |
职工工资发放率 |
100& |
100& |
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时效指标 |
指标1: |
幼儿园学费及时收取率 |
100& |
100& |
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指标2: |
职工工资及时发放率 |
100& |
100& |
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成本指标 |
指标1: |
职工工资发放工资总额 |
21.2万元 |
21.2万元 |
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指标2: |
合理安排经费开支 |
100& |
100& |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
幼儿园非税收入年度总额 |
≥38万元 |
≥38万元 |
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社会效益 指标 |
指标1: |
全面提升学前教育质量,发挥公办幼儿园的引领辐射作用 |
有效 |
有效 |
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生态效益 指标 |
指标1: |
优化校园环境,改善办学条件 |
明显 |
明显 |
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可持续影响 指标 |
指标1: |
立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童,进一步提高办学水平 |
明显 |
明显 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: |
职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
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指标2: |
幼儿家长满意度 |
≥95% |
≥95% |
(二)机关运行经费。
无为市开城中心学校2025年机关运行经费财政拨款预算113.18万元,比2024年预算减少1.88万元,下降1.63%,下降主要原因是学生数减少,公用经费下降。
(三)政府采购情况。
无为市开城中心学校2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,无为市开城中心学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,无为市开城中心学校1个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外),涉及财政拨款44.8万元,其中一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排44.8万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。