关于印发《无为市教育局2024年内审工作计划》的通知
各市直学校,中心学校:
根据教育部《教育系统内部审计工作规定》、安徽省教育厅《关于进一步加强全省教育系统审计工作的意见》及《无为市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的通知》等文件精神,为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高经费使用效益,强化对学校内部管理的监督,促进学校管理水平的提升,我局制定了《无为市教育局2024年内审工作计划》,现印发给你们,请贯彻执行。
2024年6月26日
无为市教育局2024年内审工作计划
根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第 47 号)、安徽省教育厅《关于进一步加强全省教育系统审计工作的意见》及《无为市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的通知》等文件精神,为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高经费使用效益,强化对学校内部管理的监督,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理水平的提升,特制定《无为市教育局2024年内审工作计划》。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针政策,认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话和关于审计工作的重要指示批示精神,充分发挥审计在推动教育系统治理体系和治理能力现代化中的重要作。
二、审计原则
按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点”的审计工作方针,坚持“以财务收支审计为基础,以经责审计为重点,以内控评价为手段,以规范学校财务管理为目的”的审计原则,有步骤、有重点地对我市中小学校财务收支、专项资金使用和校长经济责任实施审计监督工作。
三、审计的主要内容
(一)贯彻落实国家重大政策措施情况;
(二)发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况;
(三)财政财务收支和预算管理情况;
(四)固定资产管理使用情况;
(五)学校内部控制及风险管理情况;
(六)本单位管理的领导人员履行经济责任情况;
(七)学校收费政策执行情况;
(八)国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。
四、审计安排
(一)2023年审计整改落实。
(二)2024年安排的审计项目(见下表)。
序号 |
被 审 计 单 位 |
审计类型 |
1 |
无为四中 |
校长任期经济责任 |
2 |
滨湖小学 |
校长任期经济责任 |
3 |
城郊中心校 |
财务收支 |
4 |
昆山中心校 |
财务收支 |
5 |
刘渡中心校 |
财务收支 |
6 |
泥汊中心校 |
财务收支 |
7 |
开城中心校 |
财务收支 |
8 |
蜀山中心校 |
财务收支 |
(三)审计范围及实施时间。审计范围是2021年1月至2023年12月,审计组可根据实际情况追溯或延伸到其他年度进行审计。实施时间为2024年7月-12月(具体时间根据实际情况以审计通知书为准)。
五、实施程序和方法
(一)市教育局财审股牵头,会计核算中心配合,同时将聘请具备相应资质的社会中介机构联合组成审计组实施审计工作。
(二)审计组在进点实施审计前召开审计进点会。被审计领导干部、班子成员、财务负责人以及下属单位负责人参加审计进点会。审计组在实施审计时,可以采取书面测评、个别谈话或召开座谈会等形式听取单位领导班子成员、相关部门负责人意见,做好记录。
(三)参照《领导干部经济责任指南》要求,审计组对审计事项将采取调阅财务资料、查看会议记录、合同等相关资料,采用谈话、座谈等相应审计方法。
六、总体要求
(一) 保质量。审计质量是审计工作的生命线,要确立“质量至上”理念。在审计前准备阶段,要备好功课,了解掌握相关资金、项目、管理的法律法规、制度规定和关键节点,编制操作性强的审计实施方案;在审计实施阶段,要做细致的工作善于解剖麻雀,坚持查深查透查实,适时做好延伸审计、跟踪审计,揭示账目背后存在的风险隐患;形成审计报告、审计建议要有针对性和可操作性。
(二) 促整改。要采取有效措施,通过下发审计整改通知、典型问题通报、审计整改跟踪检查回访等方式,确保审计发现的每一个问题都能全部整改到位。校长作为审计整改工作的第一责任人,要积极负责领导和组织审计整改工作。已离任的校长也要积极配合原任职学校的审计整改工作。
(三)提成效。要努力做到审出一个问题,完善一项制度,堵塞一个漏洞;要从机制、体制上提出解决问题的建议和意见,促进内部管理制度进一步完善。努力将审计成果作为考核、任免、奖惩被审计领导干部和领导决策参考的重要依据。